當前位置: 今日中國>> 中國要聞
 
05年中央部門預算執行中違法違規涉及金額55億元
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2006年06月27日   來源:新華社

    新華社北京6月27日電 受國務院委託,審計署審計長李金華27日下午向十屆全國人大常委會第二十二次會議作關於2005年度中央預算執行的審計工作報告。他説,此次共審計48個中央部門,同時延伸審計274個二級預算單位。

    審計發現違法違規問題55.1億元,其中2005年新發生的8.65億元,佔15.7%;發現預算編制不細化、批復不及時等預算及財務管理不規範的問題658.58億元,其中2005年新發生的345.39億元,佔52.4%。審計還查出違法案件線索12件(涉案人員25人),已移送司法機關和紀檢、監察等部門進一步查處。

    李金華説,在審計發現的55.1億元違法違規問題中,屬於部門本級的有12.66億元;發現的658.58億元預算及財務管理不規範問題中,屬於部門本級的有360.59億元。主要情況是:

    ━━9個部門多報多領財政資金1.76億元。其中:通過多報本單位人員數量,多領財政資金2431萬元,主要用於發放政策外補貼等;以已完工項目的名義,或者採取編造虛假項目、在不同項目中重復申報同一內容等方式,多獲取財政專項資金1.52億元。

    ━━18個部門擠佔挪用財政資金和其他有專項用途的資金7.02億元。其中:用於本單位辦公樓等基建項目建設1.39億元,用於日常經費開支和其他項目支出5.63億元。

    ━━7個部門採取隱瞞收入、虛列支出等手段轉移資金,私存私放3.6億元。其中:在本單位私存私放、未納入法定賬冊2.05億元;將資金轉移到所屬單位或其他單位存放、供本單位使用1.55億元。

    ━━12個部門年初預算未細化到具體項目和單位285.31億元,造成10.37億元預算資金當年無法使用。

    李金華説,審計發現部門所屬單位違法違規問題42.44億元,其中2005年新發生的2.47億元,佔5.8%;發現預算及財務管理不規範的問題297.99億元,其中2005年新發生的36.2億元,佔12.1%。主要情況是:

    ━━6個部門所屬的10個單位通過多報項目工作量、提高支出標準,或在不同項目中重復申報同一內容等,多獲取財政專項資金1.06億元。

    ━━20個部門所屬的46個單位擠佔挪用財政資金和其他有專項用途的資金11.91億元。其中:用於對外拆借、投資等7.32億元,用於日常經費開支和其他項目支出3.66億元,用於發放政策外補貼等9 396萬元。

    ━━14個部門所屬的24個單位因管理不善等原因,造成國有資産損失和潛在損失19.73億元。其中:委託仲介機構從事證券交易造成損失和潛在損失9.23億元;違反規定對外出借資金,或為獲取高息在非銀行金融機構存款,形成損失和潛在損失9.31億元。此外,審計抽查9個部門所屬的27個單位開辦的46戶企業發現,因監管不嚴,經營不善,到2005年底已有7戶停業,20戶虧損。

    ━━13個部門所屬的20個單位採取隱瞞收入、虛列支出等手段轉移資金,私存私放2.25億元,主要用於單位日常經費開支等。

    ━━8個部門所屬的48個單位違規收費和未嚴格執行“收支兩條線”26.54億元。其中:未經批准自定項目收費或超標準收費1.15億元;收取的行政事業性收費、國有資本經營收益等未按規定上繳財政25.39億元。

    此外,審計還發現,3個部門所屬的10個單位違規購建辦公樓或培訓中心,造成鋪張浪費。

    李金華説,根據全國人大常委會和國務院的要求,審計署還對24個中央部門2005年度決算(草案)進行了審計,延伸審計了70個所屬單位,共查出收支不實、匯總數據不準確等影響決算(草案)真實性、完整性的問題14.76億元,佔審計決算資金量的4.7%。對這些問題,審計長將簽署意見,要求予以糾正。(完)

 
 
 相關鏈結
· 李金華作關於2005年度中央預算執行審計工作報告
· 審計署發佈農業銀行04年度資産負債損益審計結果
· 審計署發佈06年3號審計公告:16省公路改造調查等
· 審計公告:農村公路建設和西部退牧還草成效顯著
· 李金華表示審計機關保障新農村建設資金責無旁貸
· 李金華提出新形勢下審計機關關注的焦點熱點問題