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審計署審計長:內部審計應定位於“管理十效益”
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2007年09月20日   來源:新華社

    新華社北京9月20日電(張曉松、杜文景)審計署審計長李金華20日在北京召開2007年亞洲內部審計大會上表示,內部審計的定位應該是“管理十效益”。加強管理和提高效益,是一個組織的永恒主題。

    李金華指出,作為控制系統的內部審計,要以效益審計和管理審計為主,要以事前、事中審計為主,要以體現自身特色為主。因此,內部審計的空間是廣闊的,職能發展是無限的。

    李金華説,中國內部審計呈現出了良好的快速發展態勢,正在由財務收支審計、經濟效益審計、經濟責任審計,向以風險為導向的管理審計轉型與發展,由發現型、符合型審計向預防型、增值型審計轉變,內部審計面臨的發展機遇前所未有,面臨的挑戰也前所未有。

    內部審計是指國家機關、企事業單位等獨立監督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經濟活動是否真實、合法和有效益的行為。據不完全統計,2006年中國已建立內部審計機構6萬多個,內部審計人員20多萬人,全年共完成審計項目129萬個,查出損失浪費109億元,增加效益382億元。

    成立於2001年的亞洲內部審計協會聯合會,是國際內部審計師協會的地區性組織,現有11個成員協會。由中國承辦的2007年亞洲內部審計大會,旨在推動內部審計職業發展、探索內部審計新途徑、加強內部審計國際交流與協作。

 
 
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