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審計署出臺規劃將推進省部長經濟責任審計制度化
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2008年07月12日   來源:新華社

審計署:推進省部長經濟責任審計制度化

    新華社北京7月11日電(記者杜宇、張曉松)審計署11日公佈的2008年至2012年審計工作發展規劃提出,推進省部長經濟責任審計制度化,深化地廳級以下黨政領導幹部和國有及國有控股或主導地位的企業領導人員經濟責任審計。

    規劃稱,分步制定政府主要負責人、政府部門主要負責人、國有及國有資本佔控股地位或主導地位的企業領導人員三類任期經濟責任審計操作規範。推動中央單位內部管理的領導幹部經濟責任審計工作的開展,加強經濟責任審計業務指導和督促檢查。

    規劃還提出,規範經濟責任審計管理,做好與相關部門的協調配合工作,制定切實可行的制度、規範,實現經濟責任審計計劃管理的規範化,推動經濟責任審計結果問責制、責任追究制等經濟責任審計結果運用制度、機制的建立健全。

審計署:加強對國外貸援款項目的審計監督

    新華社北京7月11日電(記者杜宇、張曉松)審計署11日公佈的2008年至2012年審計工作發展規劃提出,繼續加強對國外貸援款項目的審計監督。提高國外貸援款項目的公證審計質量,大力開展涉及環境、民生和可持續發展等國外貸援款項目的績效審計。

    規劃還提出,結合部門預算執行審計,適當開展對國家駐外機構的審計,促進其嚴格執行財經法規,進一步完善財務管理制度,提高財務管理水平。

    積極探索對我國對外援助物資採購、工程建設、資金管理等方面的審計,維護對外援助資金的安全,提高對外援助資金使用效益。

    積極探索對國有及國有資本佔控股地位或主導地位的企業和金融機構境外投資及境外分支機構的審計,強化管理控制,防範經營風險,增強國際競爭力,維護境外國有資産安全。

審計署:探索建立重大案件查處結果公告制度

    新華社北京7月11日電(記者杜宇、張曉松)審計署11日公佈的2008年至2012年審計工作發展規劃提出,探索建立特定審計事項階段性審計情況公告、重大案件查處結果公告制度。

    規劃稱,堅持和完善審計結果公告制度,逐步規範公告的形式、內容和程序,把對審計發現問題的整改情況作為審計結果公告的重要內容。按照政府信息公開條例的要求,積極穩妥地推進審計信息公開,逐步實現審計事務公開。

    規劃還提出,堅持審計結果公告制度,加強審計信息分析,提升審計成果層次,把審計監督與社會監督特別是社會輿論監督結合起來,不斷提高審計工作的開放性和透明度,促進依法行政和政務公開。

    此外,加強審計信訪舉報工作,積極發揮信訪舉報在服務審計一線和實施審計項目中的作用。

審計署:2012年初步建立起資源環境審計評價體系

    新華社北京7月11日電(記者杜宇、張曉松)審計署11日公佈的2008年至2012年審計工作發展規劃提出,著力構建符合我國國情的資源環境審計模式,2012年初步建立起資源環境審計評價體系。

    規劃提出,對資源環境的審計,以落實節約資源和保護環境基本國策為目標,維護資源環境安全,發揮審計在促進節能減排措施落實以及在資源管理與環境保護中的積極作用。

    對土地、礦産、森林、海洋等重要資源保護與開發利用情況的審計,重點揭露和查處破壞浪費資源、國有資源收益流失、危害資源安全等重大問題,從體制、機制和制度上分析原因,提出建議,促進資源保護和合理開發利用。

    對水、大氣、固體廢棄物、生態保護等方面的審計,重點關注環保資金投入、管理、使用情況和環保政策落實、環保目標實現情況,揭露和查處破壞生態、污染環境、影響人民群眾身體健康的重大環境問題,提出提高資金使用效益和完善環保政策措施的建議。

    對企業執行國家節能減排相關政策及採取具體措施情況進行專項審計調查,重點了解企業節能減排工作所取得的成效,關注各項措施的落實情況,查找存在的主要問題並分析原因,提出完善節能減排的政策意見及建議,促進企業進一步增強節能減排意識,自覺履行社會責任。

    此外,規劃提出,認真履行亞洲審計組織環境審計委員會主席國職責,積極開展環境審計國際交流,借鑒國際做法和經驗,強化對資源環境審計經驗和案例的總結提煉,推動資源環境審計實用技術方法的研究和推廣運用,促進資源環境審計工作質量和水平不斷提高。

審計署:五年內實現對金融行業的經常性審計

    新華社北京7月11日電(記者杜宇、張曉松)審計署11日公佈的2008年至2012年審計工作發展規劃提出,五年內實現對銀行、證券、保險等金融行業的經常性審計。

    規劃説,對金融的審計,要以維護安全、防範風險、促進發展為目標,服務國家宏觀政策,推動金融改革,維護金融穩定,完善金融監管,推動建立高效安全的現代金融體系。

    規劃還提出,加強對國有及國有資本佔控股地位或主導地位金融機構的審計,重點揭露經營管理中存在的重大違法違規問題及大案要案線索,揭示影響金融業健康發展的突出風險,從政策上、制度上分析原因、提出建議,促進規範管理,提高競爭能力。

    此外,積極探索對金融政策實施情況及其效果的審計和專項審計調查。改進金融審計組織方式和審計方法,以總行(總公司)審計為龍頭,切實增強集中分析金融機構電子數據的能力,提高審計質量和水平。

 

 
 
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