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審計署:追回或歸還被擠佔挪用資金41.95億元
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2008年01月30日   來源:新華社

    新華社北京1月30日電(記者 張曉松)審計署30日在其官方網站發佈了《2006年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題的糾正結果》。

    截至2007年10月底,各被審計單位已追回或歸還被擠佔挪用的資金41.95億元,根據審計建議完善各項制度規定305項;審計發現的117起涉嫌違法犯罪案件線索移送紀檢監察和司法機關查處後,已有88人被依法逮捕、起訴或判刑,104人受到黨紀政紀處分。

    財政部針對八大問題積極進行整改

    財政部針對中央預算執行審計查出的問題積極進行整改。

    ——關於截至2006年底財政部對以前年度安排未用和結余的項目資金174.22億元長期挂賬未清理繳回預算的問題。財政部已對上述資金作了清理和安排,8億元用於農機購置補貼,166.22億元用於解決政策性糧食財務挂賬。

    ——關於財政部在年度預算執行中追加部門預算過多和在批復的部門年初預算中部門資金未細化到具體單位和項目的問題。財政部一是在預算編制中力求準確和完整,避免遺漏、少報等現象發生;二是對中央部門提出的一般性追加支出項目,從嚴控制和審核,減少追加;三是嚴格追加支出的程序,規範追加支出的管理。

    ——關於財政部在部門預算之外安排人民銀行和財政部國債發行業務經費4500萬元的問題。財政部將從今年起對憑證式國債發行業務經費減半提取。

    ——關於應繳未繳預算收入45.36億元的問題。國債轉貸資金回收專戶存款利息16.11億元已繳入國庫;對14家中央外貿企業1999年以前欠繳中央財政的利潤等29.19億元問題的處理,財政部將會同國資委、商務部進一步研究報國務院;對國家農業綜合開發辦截至2005年底取得的投資參股産業化經營項目股權收益分紅599.11萬元,財政部已將其收繳入庫。

    ——關於中央集中的彩票公益金的收支仍未納入預算管理的問題。財政部從今年起將這部分收支納入政府性基金預算,專項用於國家規定的社會公益事業。

    ——關於2006年中央財政統借統還外債借款7.37億元安排的項目支出和國際金融組織貸款還貸準備金年末餘額493.13億元未進入預算的問題。財政部爭取三年內將其納入預算。

    ——關於下崗職工微利項目貸款貼息資金預算執行率低的問題。財政部將建立與完善小額擔保貸款擔保基金的風險補償機制和小額擔保貸款風險共擔機制,切實提高貼息資金的使用比例。

    ——關於財政部、稅務總局批准6戶金融保險企業用工效挂鉤辦法核定的職工工資作為企業所得稅納稅扣除額,減少了企業所得稅的問題。財政部將規範稅前扣除的具體範圍和標準。

    發展改革委糾正中央政府投資中存在的問題

    關於將國務院確定的宜昌至萬州鐵路項目概算總投資調增達35.1%的問題。發展改革委已將該項目概算等審批情況向國務院進行了報告。

    關於向未批復可行性研究報告的4個項目和未批復初步設計的3個項目下達投資計劃的問題。發展改革委已批復上述4個項目的可行性研究報告,並將進一步加強建設項目前期工作,規範投資計劃下達程序。

    關於對國家石油儲備基地管理不符合政企分開原則以及未報經國務院批准自行調增總投資的問題。發展改革委將結合擬定《國家石油儲備條例》,進一步研究論證我國石油儲備方式、管理辦法,並按照國務院批准的項目管理模式,加強項目監督管理。對上述總投資調增情況,發展改革委已報經國務院同意。

    中央部門糾正和落實整改措施金額151.34億元

    這次審計查出56個中央部門本級存在的問題金額348.53億元中,除190.03億元屬於預算不細化、不完整和批復不及時問題需要結合財政改革和下年度預算安排等逐步解決外,其他各類問題已糾正和落實整改措施的金額為151.34億元,佔95.5%。

    同時,審計查出中央部門所屬單位存在的問題金額120.27億元中,已糾正和落實整改措施的有108.02億元,佔89.8%。

    這次中央部門預算執行審計發現的17起涉嫌經濟犯罪案件線索移送有關部門查處後,已有16人受到黨紀政紀處分和刑事處理。

    在這次中央部門預算執行審計之前,審計署還對中央部門25個項目效益情況進行了審計調查。各部門對審計調查反映的問題和提出的建議非常重視,認真採取措施改進項目管理,研究提出具體的解決方案。各部門在整改具體問題的同時,還加強了內部管理和制度建設,效益意識進一步增強。

    此外,審計25個中央部門2006年度決算(草案)查出的各類問題金額22.67億元中,已通過調整賬目或決算報表等方式糾正的問題金額為17.21億元,佔75.9%。

    四大財政專項審計發現問題得到糾正

    在企業職工基本養老保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金和失業保險基金審計查出的違規問題金額87.94億元中,已糾正和落實整改措施的金額為86.66億元,佔98.5%。其中已收回被擠佔挪用的基金或調整賬目的金額為79.18億元,已作出承諾分期落實審計決定的金額為7.48億元。

    關於天然林資源保護工程資金審計查出的問題,國家林業局提出進一步完善規章制度、加大對各地整改工作的督辦力度等措施。各地已糾正虛報冒領、挪用滯留等違法違規問題金額1.21億元,佔審計查出全部問題金額的93.1%,其中滯留、超標準建設和虛列支出問題已全部糾正。

    關於三峽水利樞紐工程和三峽庫區移民資金審計查出的問題,三峽總公司和湖北省、重慶市及其所屬10個區(縣)積極採取措施認真整改。針對一些部門單位違規使用、虛報多得移民補償和政策性補助資金2.89億元的問題,已採取收回資金、調整項目計劃和賬目等方式糾正的問題金額為2.59億元,佔89.6%。這次審計發現的5起涉嫌違法犯罪案件線索移送有關部門查處後,已有4人受到黨紀政紀處分。

    關於收費公路審計調查發現的問題,交通部和有關地方政府及其交通部門採取措施控制收費公路數量,積極整改違規設立收費站等問題,規範收費公路經營權轉讓。這次審計調查發現的13起涉嫌違法犯罪案件線索移送有關部門查處後,已有34人被追究刑事責任,5人受到黨紀政紀處分。

    3家股份制銀行163名責任人受到行政處理

    中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司和招商銀行股份有限公司對審計發現的問題認真整改,在深入核查、分清責任的基礎上,對163名責任人進行了行政處理,並加強了業務管理,糾正違法違規行為。

    關於房地産業務存在的違法違規問題。中國銀行和交通銀行已停止違規向不符合貸款條件的房地産企業發放貸款的做法,並清收違規貸款6.15億元。交通銀行加強了對土地儲備貸款項目的合規性審查,中國銀行和招商銀行對不提供抵押等不符合土地儲備貸款條件的項目進行了清收,已收回11.22億元貸款。

    關於結算業務存在的違規問題。交通銀行進一步優化開戶流程,規定基層營業機構只負責開戶受理、登記信息,開戶資料由分行會計結算部門復審,嚴格把好開戶關。招商銀行開展為期半年的“合規守法”教育活動,對結算業務中的違規問題進行了調查,處理了相關責任人。中國銀行進一步強化了對結算業務的監管。

    關於金融領域的違法犯罪問題。這次銀行資産負債損益審計發現的37起涉嫌違法犯罪案件線索移送有關部門查處後,已依法批捕和起訴23人。

    此外,對會計核算不實9億元的問題,3家銀行均已調整賬目;對私設“小金庫”3.29億元的問題,有關銀行已納入法定賬冊核算。

    8戶中央企業批捕、起訴和判刑14人

    審計署對8戶中央企業領導人員進行了經濟責任審計。

    關於損益不實的問題。除對1戶企業因有關事項調查延期尚未下達審計決定外,其餘7戶企業已按審計決定調增利潤25.15億元,調減利潤40.52億元。審計發現的18個賬外賬戶已納入賬內核算。

    關於決策失誤、管理不善的問題。7戶企業積極採取措施清理各項投資和對外借款,已挽回和盤活資産近10億元,修訂完善對外投資、借款、擔保、物資採購等管理制度145項,防止發生新的損失和國有資産流失。

    這次中央企業領導人員經濟責任審計查出的22起涉嫌違法犯罪案件線索移送有關部門查處後,已批捕、起訴和判刑14人,受黨紀政紀處分24人。

    另外,5戶中央企業針對效益審計調查發現的問題,採取了節能環保措施,加大了治污投入和設備更新改造的力度,修訂了各項管理制度42項,財務管理得到進一步規範。這次效益審計調查移送的9起涉嫌違法犯罪案件線索已進入調查和處理階段,已批捕、起訴和判刑4人,給予黨紀政紀處分45人。

 
 
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