10月8日,按照水利部領導批示精神和《審計署關於中央部門對2006年預算執行情況開展自查的通知》(審函〔2006〕140號)的要求,部財務經濟司召開2006年預算執行情況自查工作佈置會議。部直屬在京各單位分管財務工作的單位負責人及財務負責人,機關各司局綜合處負責人40余人參加了會議,部財務經濟司張紅兵司長主持會議並講話。
會上傳達了部領導指示精神和審計署2006年中央部門財務負責人審計研討會精神,並就開展2006年預算執行情況自查工作進行了佈置。
會議要求各單位務必高度重視此次自查工作,組織專門力量,重點就執行財經法律法規、預算管理情況認真開展自查。自查內容主要包括是否存在弄虛作假、多報多領財政資金;是否存在擠佔挪用專項用途的財政資金和其他資金;是否存在私設賬外賬、小金庫;有無違反收支兩條線規定,違規收費及截留、坐支非稅收入;是否存在決策失誤或管理不善,造成資産流失或損失浪費;基本建設項目管理會計核算是否規範,是否存在已完工程不及時辦理竣工決算,有無資産移交不規範;預算執行中有無其他違反國家法律法規的問題等七個方面。
會議要求各單位對自查中發現的問題要進行深入分析,認真整改;無法立即整改的要制定切實可行的整改方案,認真落實;有些確實是由於管理體制和機制方面的問題,要認真研究,提出改進的建議和意見。
最後,會議強調各單位領導必須高度重視並支持自查工作,此次自查不僅是財務部門的事,各業務司局、部門要積極配合。同時還要求各單位延伸到下屬單位,並就下屬單位有關情況進行摸底調查,規範下屬單位管理。
此次自查工作于10月底完成。自查完成後,各單位11月10日前將自查報告報送部財務經濟司。