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李金華:國企內部審計要重點防範決策和財務風險
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2012年11月13日 17時45分   來源:新華社

    李金華指出,國企內部審計要重點防範決策風險和財務風險 

    新華社北京11月13日電(記者張曉松)全國政協副主席、中國內部審計協會名譽會長李金華13日出席在京召開的國有企業內部審計經驗交流大會時指出,國內企業內部審計要重點防範決策風險和財務風險,防止盲目決策造成損失浪費,防止做假賬。

    李金華説,防範風險是企業內部審計的主要責任。當前,企業面臨的風險是多方面的,既有來自國內外大環境的風險,也有來自企業內部的風險,前者往往難以規避,但後者是可以防範的。

    李金華指出,來自國有企業內部的風險主要有兩方面:一是盲目決策造成的風險。有些企業負責人個人説了算,一拍腦袋就投資十幾億元,投資失誤後造成了國有資本難以挽回的損失浪費。二是做假賬造成的風險。有些企業誠信缺失,虛報利潤,做假賬,往往導致嚴重的企業財務風險。

    李金華強調,國有企業內部審計要重點防範上述兩方面風險。要通過完善企業內部控制系統,實行嚴格的科學決策和民主決策,盡可能減少決策失誤帶來的風險。要完善企業財務會計制度,努力確保財務的真實性。

    國有企業內部審計經驗交流大會由中國內部審計協會組織召開。會上,50家國有企業獲得了“2012內部審計領軍企業”稱號,36家國內企業獲得了“2012內部審計示範企業”稱號。

 
 
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