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審計署企業審計司負責人魏強談10戶國企審計情況
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2013年05月10日 15時45分   來源:新華社

    新華社北京5月10日電 審計署10日發佈了10戶國有企業2011年度財務收支審計結果公告。這次審計與以往有何不同?審計署對審計結果的總體評價是什麼?審計查出問題的整改情況怎樣?審計署企業審計司負責人魏強就這些問題回答了記者提問。

    問:審計署每年都會對部分國有企業進行審計。與往年相比,這次審計的主要關注點是什麼?

    答:對國有及國有控股企業進行審計監督,是法律賦予審計機關的職責。去年,我們統一組織了對10戶國有企業財務收支審計,重點審計了企業集團總部和部分所屬企業,審計資産量佔企業資産總額的50%以上。

    這次審計結合近年來國企審計推進狀況,主要圍繞“質量、責任、績效”開展工作,以檢查企業財務收支為基礎,揭示企業發展中存在的問題和面臨的風險。

    審計重點關注以下五個方面:一是檢查企業貫徹落實黨和國家經濟政策與決策部署情況,保障國家政策落實;二是揭示和反映企業發展過程中面臨的突出矛盾、潛在風險和重大體制機制問題,維護國有資産安全和保值增值;三是揭露和查處重大違法違規和案件線索,促進反腐倡廉建設;四是檢查企業重大經濟決策和內部控制管理制度建立和執行情況,推動管理水平提升;五是檢查企業財務收支的真實、合法、效益情況,促進企業規範管理。

    問:審計署一口氣發佈了10戶國企的審計結果,總字數超過2萬字。您能幫公眾就審計結果做一個簡要解讀嗎?

    答:好的。審計結果表明,各家企業認真貫徹執行黨中央、國務院一系列重大部署,積極應對複雜多變的國內外經濟形勢,保持了平穩發展態勢,同時在企業改革、結構調整、管理提升等方面取得了新的進展,核心競爭力不斷增強。

    但審計中也發現了三方面值得關注的問題:有的企業財務管理不夠規範,存在會計核算不準確,報表編制不完整等問題;有的企業投資決策和工程項目管理還不夠規範,部分項目存在論證不充分、程序不合規的問題,個別項目因經營決策不當造成重大損失;有的企業對內部管理重視不夠,內部制度執行不力,對下屬單位的內部管控存在薄弱環節,違法違規問題仍然存在,個別企業存在的問題還較突出。

    本次審計查出多起重大經濟案件線索,因涉嫌違法違紀,審計署已依照有關法律法規,將上述問題移送紀檢監察或司法機關立案查處,待查處結案後再予以公告。

    問:我們注意到,針對審計發現的問題,相關企業紛紛公告了各自的整改情況。那麼,從審計署的角度,你們有何評價?

    答:從目前掌握的情況來看,10戶企業均高度重視審計發現的問題,認真落實審計決定和建議,針對相關問題逐條提出整改措施並予以落實,還進一步加強了制度完善和人員問責工作。

    截至今年3月底,相關企業制訂完善規章制度785項,對70名相關責任人進行了嚴肅處理,其中廳局級幹部15人。按審計要求,企業已補繳各項稅款5.37億元,挽回損失6.22億元。對審計提出的218項審計建議,企業均已採納。

    下一步,審計署將對企業整改情況進行檢查,並將檢查結果向社會公告。同時,對其他尚未整改的問題,審計署將繼續予以跟蹤和督促。

    問:在企業審計方面,審計署下一步還有哪些打算?

    答:今年企業審計工作有四個著力點:一是加大對中央重大經濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度,促進政令暢通和政策落實;二是加大企業生産經營中潛在風險、突出矛盾和重大體制機制問題的揭示力度,促進企業深化改革,維護國有資産安全和保值增值;三是加大對企業治理情況的調查分析,促進企業加強內部控制管理,完善企業治理結構,提升經營效益;四是加大對重大違法違紀問題的揭示和查處力度,強化企業落實“八項規定”的監督檢查,推進反腐倡廉建設。

 
 
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