6月20日,審計署發佈了中國煙草總公司、中國核工業建設集團公司、中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司、中國船舶工業集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國大唐集團公司、中國海運(集團)總公司、華潤(集團)有限公司和中國冶金科工集團有限公司等11戶國有企業2012年度財務收支審計結果公告。圍繞此次公告的相關情況,記者採訪了審計署企業審計司主要負責人。 1.問:請介紹一下此次審計的基本情況。 答:根據憲法和審計法賦予審計機關對國有及國有控股企業的監督職責,依照國家對國有企業審計的相關規定要求,2013年,我們統一組織了對中國煙草總公司等11戶國有企業財務收支審計,涉及煙草、軍工、石油石化、電力等領域,重點審計了企業集團總部和部分所屬企業,審計資産量佔企業資産總額的50%以上。在審計中,我們結合近年來國有企業審計情況,將維護國有資産安全、促進經濟發展方式轉變貫穿于審計項目實施的全過程,揭示企業發展中存在的問題和面臨的風險,推動國有企業健康可持續發展。 2.問:這次審計的目標是什麼? 答:在這次審計中,我們深入貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神,認真落實中央經濟工作會議部署,緊緊圍繞推進依法治國、完善國家治理這個核心,將企業審計融入經濟發展、反腐敗工作的大局中。堅持“強化管理、推動改革、反腐倡廉、維護安全、促進發展”的工作思路,11戶國有企業審計以檢查企業財務收支為基礎,堅持“查處重大違法違規問題”和“反映體制機制問題”兩手並舉,推動企業深化改革、健全管理,維護國有資産安全和保值增值,促進經濟發展方式轉變。 3.問:這次審計的重點內容是什麼? 答:這次審計的重點內容主要有以下五個方面:一是檢查企業貫徹落實黨和國家經濟政策與決策部署情況,保障國家政策落實;二是揭示和反映企業發展過程中面臨的突出矛盾、潛在風險和重大體制機制問題,維護國有資産安全和保值增值;三是揭露和查處重大違法違規和案件線索,促進反腐倡廉建設;四是檢查企業重大經濟決策和內部控制管理制度建立和執行情況,推動管理水平提升;五是檢查企業財務收支的真實、合法、效益情況,促進企業規範管理。 4.問:從審計結果看,如何評價11戶國企的經營管理情況? 答:審計結果表明,11戶國有企業認真貫徹落實黨中央、國務院一系列重大部署,積極應對複雜多變的國內外經濟環境,深化企業改革,調整佈局結構,強化創新驅動,提升管理水平,不斷提高發展質量和效益,核心競爭力不斷增強。但審計中也發現了一些值得關注的問題:有的企業執行國家産業結構調整政策不到位;有的企業部分投資項目存在論證不充分、程序不合規的問題;有的企業財務管理不夠規範;有的企業內部管理存在薄弱環節,違法違規問題仍然存在,個別企業存在的問題還比較突出。 5.問:針對審計發現的問題,相關企業的整改情況如何? 答:從目前掌握的情況來看,11戶企業均高度重視審計發現的問題,認真落實審計決定和建議,針對相關問題逐條提出整改措施並予以落實,還進一步加強了制度完善和人員問責工作。截至2014年5月31日,相關企業制定完善規章制度1194項,對190名相關責任人進行了嚴肅處理,其中廳局級幹部32人。同時,按照審計要求,企業已補繳各項稅款1.78億元,挽回和避免損失32.96億元。對提出的62項審計建議,企業均已採納。下一步,審計署將對企業整改情況進行檢查,並將檢查結果向社會公告。 6.問:審計中是否查出個人經濟案件線索? 答:本次審計查出一些企業的個別人員涉嫌經濟違法違紀線索,審計署已依照有關法律法規,將有關案件線索移送紀檢監察或司法機關立案查處,待查處結案後再予以公告。 7.問:審計署下一步對企業審計有哪些打算? 答:下一步,我們將按照“反腐、改革、發展”的總體要求,堅持“強化管理、推動改革、反腐倡廉、維護安全、促進發展”的工作思路,重點揭露企業重大違法違規問題和經濟犯罪案件線索、揭示企業重大風險隱患和管理漏洞、反映影響中央企業改革和發展的突出問題,促進企業領導人員守法、守規、守紀、盡責,促進國有企業領域的反腐、改革和發展。 2014年企業審計工作的著力點分為四個方面:一是進一步加大對國有企業貫徹落實國家有關宏觀經濟政策情況的審計力度,促進政令暢通;二是進一步加大對違法違紀問題的揭示和查處力度,促進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭;三是進一步加大對企業生産經營中潛在風險、突出矛盾和重大體制機制問題的揭示力度,維護國有資産安全和保值增值;四是進一步加大對公司治理、經營效能的審計力度,促進國有企業深化改革。 |
中國政府網
微博、微信