新華社北京6月20日電(記者董峻)審計署20日發佈了11戶國有企業2012年度財務收支審計結果公告。公告顯示,問題主要集中在有的企業執行國家産業結構調整政策不到位;有的企業部分投資項目存在論證不充分、程序不合規的問題;有的企業財務管理不夠規範;有的企業內部管理存在薄弱環節,違法違規問題仍然存在。 2013年,審計署統一組織了對11戶國有企業財務收支審計,審計資産量佔企業資産總額的50%以上。這11戶國有企業包括:中國煙草總公司、中國核工業建設集團公司、中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司、中國船舶工業集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國大唐集團公司、中國海運(集團)總公司、華潤(集團)有限公司和中國冶金科工集團有限公司。 這次審計的重點內容有5個方面:檢查企業貫徹落實黨和國家經濟政策與決策部署情況,保障國家政策落實;揭示和反映企業發展過程中面臨的突出矛盾、潛在風險和重大體制機制問題,維護國有資産安全和保值增值;揭露和查處重大違法違規和案件線索,促進反腐倡廉建設;檢查企業重大經濟決策和內部控制管理制度建立和執行情況,推動管理水平提升;檢查企業財務收支的真實、合法、效益情況,促進企業規範管理。 截至5月31日,相關企業制定完善規章制度1194項,對190名相關責任人進行了嚴肅處理,其中廳局級幹部32人。同時,按照審計要求,企業已補繳各項稅款1.78億元,挽回和避免損失32.96億元。對提出的62項審計建議,企業均已採納。下一步,審計署將對企業整改情況進行檢查,並將檢查結果向社會公告。 此外,本次審計查出一些企業的個別人員涉嫌經濟違法違紀線索,審計署已將有關案件線索移送紀檢監察或司法機關立案查處,待查處結案後再予以公告。 |
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